相关考题
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判断题
审计委员会应按月向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。 -
判断题
审计委员会对监事会负责,负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。 -
多项选择题
内部审计部门的职权包括()。
A.内部审计部门有权列席或参加与其职责有关的会议
B.有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证
C.认为必要时有权向董事会直接汇报审计发现
D.对发现问题具有处理建议权和必要的处罚权
E.对拒绝接受或不配合内部审计、拒绝提供或提供虚假资料、打击报复或陷害审计人员的,有权向上级报告,要求及时予以制止并作出处理
