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判断题

审计委员会对监事会负责,负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。

    【参考答案】

    错误

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    • 多项选择题
      内部审计部门的职权包括()。

      A.内部审计部门有权列席或参加与其职责有关的会议
      B.有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证
      C.认为必要时有权向董事会直接汇报审计发现
      D.对发现问题具有处理建议权和必要的处罚权
      E.对拒绝接受或不配合内部审计、拒绝提供或提供虚假资料、打击报复或陷害审计人员的,有权向上级报告,要求及时予以制止并作出处理

    • 多项选择题
      下列关于内部审计人员,说法正确的是()。

      A.银行内部审计人员原则上按员工总人数的5%配备
      B.内部审计人员由董事会任命
      C.银行应建立内部审计人员后续培训制度
      D.鼓励内部审计人员取得注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师等执业资格,以保证内部审计人员的专业胜任能力

    • 多项选择题
      下列关于内部审计部门,说法正确的是()。

      A.内部审计部门有权列席或参加与其职责有关的会议
      B.内部审计部门对董事会和审计委员会负责
      C.制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划
      D.认为必要时有权向董事会直接汇报审计发现

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