相关考题
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多项选择题
内部控制包涵的政策与程序有()。
A.保存充分、适当的记录,准确、公允的反映企业的交易和事项
B.合理保证按照企业会计准则的规定编制财务报表
C.合理保证收入和支出的发生以及资产的取得、使用或处置经过适当授权
D.合理保证及时防止或发现未经授权的、对财务报表有重大影响的交易和事项 -
多项选择题
内部控制审计步骤有()。
A.计划审计工作
B.实施审计工作
C.评价控制缺陷
D.完成审计工作 -
多项选择题
自上而下的方法是CPA识别风险及选择拟测试的控制的思路,但并不一定是实施审计工作的顺序。自上而下方法的步骤有()。
A.从财务报表层次初步了解内控整体风险
B.测试企业层面控制、测试业务层面控制
C.了解错报的可能来源
D.选择拟测试的控制
