单项选择题
审计计划流程的一部分是收集关于组织内部控制的证据。以下哪项不是评估内部控制效果的证据?()
A.与会计部门的员工面谈 B.当员工完成日常任务时观察流程 C.检查文件、政策、流程和用户手册 D.送交高层管理者的,归纳审计发现的文件
单项选择题 在审计资产时,内部审计师相信有几个本应该归类为费用的事项被归类为资产。内部审计师应该向谁报告这些问题?()
单项选择题 在审计存货时,一个审计师怀疑店员偷盗商品。 内部审计师接下来最好应该怎么做?()
单项选择题 内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险()。