单项选择题
内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险()。
A.欺诈 B.不重要的弱点 C.非法行为 D.威胁信息安全
单项选择题 首席审计官相信公司已经接受了不可接受的,与他们对不可收回应收款评估相关的高水平风险。首席审计师应该向谁报告他的担心?()
单项选择题 首席审计官在任何组织中发挥动态的角色。这个角色的责任不包括以下哪项?()
单项选择题 1992年的内部控制政体框架包括5个相互强化的组成部分,包括控制活动。控制活动不包括以下哪项?()