单项选择题
在审计资产时,内部审计师相信有几个本应该归类为费用的事项被归类为资产。内部审计师应该向谁报告这些问题?()
A.与分类这个交易的会计师讨论这个事情
B.与高层管理者讨论,以确定分类是否正确
C.向法律顾问咨询
D.与首席审计官讨论
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单项选择题
在审计存货时,一个审计师怀疑店员偷盗商品。 内部审计师接下来最好应该怎么做?()
A.询问店员,以确定是否他们偷了商品
B.咨询高层管理者,确定公司政策的最好应用
C.就关于当地法律问题咨询法律顾问
D.咨询道德政策 -
单项选择题
内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险()。
A.欺诈
B.不重要的弱点
C.非法行为
D.威胁信息安全 -
单项选择题
首席审计官相信公司已经接受了不可接受的,与他们对不可收回应收款评估相关的高水平风险。首席审计师应该向谁报告他的担心?()
A.首席财务官(CFO)
B.首席执行官(CEO)
C.董事会
D.外部审计团队
