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多项选择题

审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。

    A.现金收付是否按规定程序及权限办理
    B.有无与本单位经营无关的收支业务
    C.出纳与会计职责是否严格分离
    D.现金是否定期盘点核对
    E.审查现金截止期

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相关考题

  • 多项选择题
    评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。

    A.登记现金日记账与银行存款日记账
    B.登记银行存款日记账与核对银行账
    C.登记银行存款日记账与保管支票
    D.保管支票与保管印章
    E.登记现余及银行存款日记账与登记总分类账

  • 多项选择题
    抽查付款凭证的目的包括()。

    A.检查有无审批授权
    B.验证签章人是否符合授权层次范围
    C.核对帐证表一致性
    D.核对付款凭证与银行对账单一致性
    E.核对付款凭证与发票、应付账款明细账一致性

  • 多项选择题
    抽查收款凭证的目的包括()。

    A.核对账证记录日期及金额是存相符
    B.核对凭证与银行对账单是否相符
    C.查明现金是否及时、全额入账
    D.查明账证表一致性
    E.查明支票、汇票是否及时解缴银行

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