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多项选择题

审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:()

    A.登记现金日记账与登记银行存款日记账
    B.登记银行存款日记账与核对银行对账单
    C.登记银行存款日记账与保管空白支票
    D.保管空白支票与保管财务印章
    E.登记现金日记账与登记现金总分类账

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