多项选择题
采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。
A.提出采购申请与批准采购申请相互独立
B.批准请购与采购部门相互独立
C.验收部门与财会部门相互独立
D.应付账款记账员付款
E.内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
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单项选择题
审查未入账的应付账款审计程序中,最有效的是()
A.函证应付账款
B.抽查应收账款明细账
C.抽查采购货物发票
D.审查资产负债表日后付款业务 -
单项选择题
为了确定乙公司是否存在已减少的固定资产未入账的情况,审计人员准备实施的下列审计程序中不恰当的是()
A.检查固定资产的所有权凭证
B.分析营业外收支账户
C.询问乙公司固定资产管理部门
D.以固定资产明细账为起点,进行实地追查 -
多项选择题
函证应收账款时,肯定式函证经二次发函仍不回复,有可能是()
A.账款已归还,不愿在回复
B.根本不存在该客户
C.客户发生重大财务困难或已经破产
D.询证函邮寄丢失
E.数额核对相符
