单项选择题
内部监督时需关注关键控制点,其中不包括()。
A.复杂程度高的控制和需要高度判断力的控制
B.已知的控制失效的控制且无法及时识别的控制
C.相关人员缺少实施某一控制所需的资质或经验
D.某项实施成本过高的控制
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单项选择题
我国企业内部监督体系的构成不包括()。
A.审计委员会
B.监事会
C.股东大会
D.内部审计机构 -
单项选择题
内部监督的意义不包括()。
A.内部监督可以节约企业运营成本
B.内部监督以内部环境为基础,并与内部环境有极强的互动关系
C.内部监督与风险评估、控制活动形成了三位一体的闭环控制系统
D.内部监督离不开信息与沟通的支持 -
问答题
运用担保业务活动控制的有关知识,指出这一案例违背了哪些关键风险点,应运用何种控制措施加以预防?
