欢迎来到建筑考试题库网 建筑考试题库官网
全部科目 > 大学试题 > 财经商贸 > 内部控制与风险管理

单项选择题

注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,审计范围也未受到限制,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制报告使用者注意,此时应该出具审计意见的类型是()。

    A.否定意见
    B.无法表示意见
    C.带说明段的无保留意见
    D.无保留意见

点击查看答案

相关考题

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题