多项选择题
内部财务审计部门对本单位及下属行政单位的经费收支和预决算进行审计监督的内容包括()。
A.经费收入是否真实.合法,有无隐瞒或非法提留收入行为。
B.经费收支是否遵循财务规定的开支范围和标准,有无违规违纪行为,列支手续是否完备。
C.经费结余是否真实,有无隐瞒结余行为。
D.银行帐户是否符合有关规定,有无储蓄存款.公款私存行为和多头开户。
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单项选择题
实施内部审计时应组成审计组。审计组由()以上审计人员组成,实行组长负责制。
A.2名
B.3名
C.4名 -
单项选择题
内部审计报告报送本单位负责人之前,应向被审计单位送达审计报告征求意见书,被审计单位接到审计报告征求意见书之日起()内,须将书面意见送交审计组。限期内未提出书面意见的,视同无异议。
A.7日
B.10日
C.15日
D.20日 -
单项选择题
要确认被审计单位是否存在帐外存款、公款私存及私款公存现象,重点应该审计()。
A.拨入经费
B.暂存款
C.银行存款
D.税务经费支出
