单项选择题
下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。
A、企业应当加强与货币资金相关的票据管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序 B、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 C、现金收入及时存入银行,坐支现金应事先得到开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额 D、出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
单项选择题 在对被审计单位的库存现金进行监盘后,应当由()编制“库存现金监盘表”。
单项选择题 注册会计师为证实资产负债表所列库存现金是否真实存在,下列程序中必须执行的是()。
单项选择题 如果注册会计师在资产负债表日后对库存现金进行监盘,应当根据盘点数、资产负债表日至()的现金收支数,倒推计算资产负债表上所包含的库存现金数是否正确。