多项选择题
被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括()。
A、检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象 B、检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为 C、检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定 D、检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库
多项选择题 为实现登记入账的销售交易确系已经发货给真实的客户,被审计单位设置的关键内部控制有()。
多项选择题 以下与销售业务相关的内部控制中,你认可的有()。
多项选择题 下列关于销售交易内部核查程序的说法,正确的有()。