单项选择题
针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是()。
A.出纳每月负责银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作 B.为防止不相容岗位混岗,由不负责现金收支的会计负责登记现金日记账和总账 C.指定10万元以下的货币资金支付由财务处长审批,对超过权限的业务实行集体决策 D.货币资金支付后,由专职的复核人员进行复核,复核货币资金的批准范围、权限、程序、手续、金额、支付方式、时间等,发现问题后及时纠正
单项选择题 下列关于票据及有关印章管理的说法中,错误的是()。
单项选择题 A注册会计师在考虑对银行存款实施的函证程序时,下列考虑中不恰当的是()。
单项选择题 注册会计师拟函证被审计单位截止2014年12月31日的中国建设银行某开户银行。以下事项中,最能表明注册会计师实施函证目的是()。