多项选择题
为了确保成本以正确的金额在恰当的期间及时记录于适当的账户,被审计单位崐应实施的关键内部控制措施包括()
A.采用适当的成本核算方法,前后各期一致 B.采用适当的费用分配方法,前后各期一致 C.采用适当的账务处理流程和成本核算流程 D.有独立人员或内部审计人员进行内部核查
多项选择题 关于以下科目截止测试的说法中,正确的是()
多项选择题 注册会计师在以下()情况下,不进行符合性测试。
多项选择题 注册会计师在确定内部控制的可信赖程度时,应充分关注()等固有限制。