问答题
就被审计单位固定资产而言,审计人员在实施控制测试时应注意?
(1)审计人员应检查固定资产投资预算及可行性项目论证报告,查明是否编制预算并进行论证,以及是否经适当层次审批;对实际支出......
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问答题 付款循环的控制测试主要包括下列几点:
问答题 审计人员索取采购业务的各种文件资料,依照采购业务的正常程序追踪,进行相关的检查与验证。其检查与验证的内容包括?
问答题 采购与付款循环的内部控制包括哪些主要内容?