判断题
企业内部控制审计机构、财务机构和其他内部机构都有权参与专项监督工作,但是不可以聘请外部中介机构参与其中。
错误
判断题 内部控制的建立与实施应当以书面或其他适当形式加以记录并妥善保管。
判断题 内部控制的完整性与合理性以其有效性为基础,内部控制的有效性则以其完整性和合理性为目的。
判断题 间接信息识别控制缺陷的能力相对直接信息较弱。